为积极响应省教育厅关于审计发现重点领域突出问题的整改要求,进一步提升学校财务与内控管理水平,8月8日下午,我校在行政楼715会议室召开关于审计发现重点领域关键环节问题的自查整改工作的专题培训会议。此次培训会议由财务资产部主办,各单位正职负责人及财务资产部全体成员通过线上线下相结合的方式参加了本次培训。会议由财务资产部副部长黄敏健主持,内控审计部部长霍智萍主讲。
财务资产部副部长黄敏健传达了《广东省教育厅关于审计发现重点领域关键环节问题的整改提醒函》的文件精神,结合学校制定《老澳门原料关于审计发现重点领域关键环节问题的自查整改工作方案》,她详细解读了教育厅的整改要求,强调各部门需高度重视审计中发现的问题,切实采取有效措施进行整改,确保财务与内控工作的规范化、透明化。
霍智萍部长作了题为《守规矩 强内控 防风险 重整改 提质量 出成效》的专题培训。她结合学校实际情况,从内部审计的转型、主要政策文件、日常审计监督的类型与案例、审计发现问题整改的主体及原则等多个方面进行了深入浅出的讲解。她特别强调了内部审计在学校治理中的重要作用,指出内部审计不仅是监督与评价的工具,更是服务与建议的平台,旨在促进学校完善治理、实现目标。
在培训过程中,霍部长通过生动的案例,向与会人员展示了审计监督如何有效防范风险、提升管理效率。她还详细介绍了审计发现问题整改的原则与步骤,包括及时性、全面性、有效性、公正性、透明度、责任追究及持续性等原则,并分享了具体的整改实施与落实销号流程。霍部长特别提醒各单位要成立整改小组,明确整改责任人,确保整改工作落到实处。
会议最后,与会人员就审计整改工作中遇到的问题进行了交流讨论。大家纷纷表示,通过此次培训对审计工作有了更深入的了解,对如何有效开展自查整改工作有了更清晰的思路。此次审计工作培训会议的召开,不仅提升了全校教职工对审计整改工作的重视程度,也为进一步规范学校财务管理、强化内部控制奠定了坚实基础。
未来,学校将继续加强对审计整改工作的跟踪与督促,确保各项整改措施落到实处,助力学校高质量发展。
供稿:财务资产部
审核:党委宣传部